
康创基金10月24日消息,超颖电子电路股份有限公司(股票代码:603175.SH,以下简称“超颖电子”)在上海证券交易所主板成功上市。
招股书地址:https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603175_20251021_0RD8.pdf

据悉超颖电子电路股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,自成立以来主营业务没有发生变化。公司产品广泛应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域,公司以汽车电子PCB为主,是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的公司之一,与大陆汽车、法雷奥、博世、安波福等全球Tier 1汽车零部件供应商及特斯拉等知名新能源汽车厂商建立了稳定合作。
公司是拥有核心自主知识产权的国家高新技术企业,多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。公司高度重视专业人才的引进培养和产品应用的创新研发,具备较强的研发实力,截至报告期期末,公司共取得14项发明专利和85项实用新型专利。经过多年的发展,公司获得“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”、“湖北省智能制造示范单位”、“湖北省级重点项目”、“江苏省毫米波雷达板工程技术研究中心”、“湖北省多层高阶高密度互连电路板企校联合创新中心”、工业和信息化部“绿色供应链管理企业”等荣誉称号。

发行人主营业务经营情况
(一)主要业务、产品及其用途
公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,自成立以来主营业务没有发生变化。公司产品广泛应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域,公司以汽车电子PCB为主,是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的公司之一,与大陆汽车、法雷奥、博世、安波福等全球Tier 1汽车零部件供应商及特斯拉等知名新能源汽车厂商建立了稳定合作。公司是拥有核心自主知识产权的国家高新技术企业,多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。公司高度重视专业人才的引进培养和产品应用的创新研发,具备较强的研发实力,截至报告期期末,公司共取得 14 项发明
专利和 85 项实用新型专利。经过多年的发展,公司获得“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”、“湖北省智能制造示范单位”、“湖北省级重点项目”、“江苏省毫米波雷达板工程技术研究中心”、“苏州市汽车高频雷达材料工程技术研究中心”、“湖北省多层高阶高密度互连电路板企校联合创新中心”、工业和信息化部“绿色供应链管理企业”、黄石市“生态环保信用绿标单位”等荣誉称号。
(二)公司经营情况
1、主要原材料及供应商情况
报告期,公司生产所使用的主要原材料为覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、油墨、干膜等。报告期,公司主要供应商包括联茂(无锡)电子科技有限公司、台光电子、生益科技、金宝电子、江西江南新材料科技股份有限公司、光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司等行业知名企业。
2、主要生产模式
公司采用“以销定产”的生产组织模式,公司生产各部门之间相互协作,根据销售订单组织和安排生产。
3、销售方式和渠道及重要客户
公司客户类型可分为电子产品制造商、贸易商及 PCB 企业。根据公司客户类型和国内外市场的特点,公司主要采用直销的销售模式,产品直接销售至国内外电子产品制造商,并通过贸易商和PCB企业进行销售作为补充。公司以客户为中心,为客户持续提供品质稳定的产品和高效的服务,已积累了一批优质的客户资源,主要客户包括大陆汽车、捷普电子、法雷奥、博世、京东方、LG 集团等一批世界一流企业,优质的客户资源为公司进一步发展奠定了良好基础。

经营业绩稳定、规模较大
报告期内,公司营业收入分别为 351,415.93 万元、365,625.25 万元及412,361.70 万元,累计超过 100 亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为14,082.80 万元、26,615.53 万元及 27,621.73 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,512.17 万元、25,613.24 万元及 26,059.66万元,盈利能力较为稳定,符合主板经营业绩稳定、规模较大的板块定位。

发行人选择的具体上市标准
发行人选择适用《上海证券交易所股票上市规则》上市标准中的“最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 2 亿元,最近一年净利润不低于 1 亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或者营业收入累计不低于15亿元”,具体说明如下:
1、发行人2022年、2023年及2024年净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为 7,512.17 万元、25,613.24 万元及 26,059.66 万元,最近3个会计年度净利润均为正且累计超过 2亿元,最近一年净利润超过 1亿元;
2、发行人2022年、2023年及2024年经营活动产生的现金流量净额累计为19.30 亿元,超过 2 亿元。另外,发行人最近 3 个会计年度的营业收入累计为112.94亿元,超过15亿元。

募集资金运用与未来发展规划
(一)募集资金运用
本次发行募集资金将投资用于以下项目:

(二)未来发展规划
公司以产品为导向、以客户为中心、以创新为驱动力,通过技术革新、产能储备和多样化柔性生产成为客户信赖的合作伙伴,创造各方多赢的可持续发展模式,建立客户、供应商、职员的共同幸福圈,致力于成为全球电子电路行业的标杆企业。
未来发展规划详情请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划·五、未来战略规划”。